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應城市紀委監察局2016年預算公開
发表日期:2016-9-14 9:01:10 访问量:2258

 

一、單位及機構人員情況

市紀委與市監察局合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能,對市委全面負責。市監察局仍屬于政府序列,接受市政府領導。

1、主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實上級黨委和市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和黨紀黨規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。

2、主管全市行政監察工作。負責貫徹落實黨上級黨委、政府和市委有關行政監察工作的決定,監督檢查市政府各部門及其工作人員、任命的其他人員和各鎮人民政府(街道辦事處、場)及其負責人、公務員、任命其他人員執行國家政策和法律法規、國民經濟和社會發展計劃及市政府頒發的決議和布告的情況。

3、負責檢查並處理市委和市政府各部門、各鎮、街道辦事處、場黨的組織和黨員幹部違反黨的章程及其他黨內法規的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;指導督促下級紀檢、監察工作,受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級紀律檢查機關管轄範圍內的比較重要或複雜的案件。

4、負責調查處理市政府各部門及其工作人員和市政府及政府部門任命的其他人員、各鎮人民政府(街道辦事處、場)及其工作人員和任命其他人員違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行爲,並根據責任人所犯錯誤的情節輕重,作出撤職及撤職以下的行政處分(對涉及選舉産生的領導幹部按法定程序辦理);受理監察對象不服從政紀處分的申訴,受理個人或單位對監察對象違紀行爲的檢舉、控告。

5、負責作出關于維護黨紀的決定,制定本市黨風黨紀教育規劃,做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。

6、會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,教育國家行政工作人員遵紀守法,爲政清廉。

7、負責對黨的紀律檢查工作和行政監察工作理論及有關問題進行調查研究;依據上級黨委、紀委作出的有關規定,擬定具體的政策規定和提出建議。

8、負責爲本級組織部門選拔、調整基層黨委、政府或同級工作部門主要領導幹部提出審核意見;會同市委、市政府各部門以及各街道辦事處、鎮(場)黨委和政府做好紀檢、監察幹部的管理工作,審核各街道辦事處、鎮(場)紀委書記和市直機關紀檢組長人選;組織全市紀檢監察幹部的培訓工作。

9、負責市直派駐紀檢監察機構建設、幹部管理和工作考核。

10、完成上級交辦的其他事項。

內設機構及人員情況:內設9個科室及4個派出紀工委、監察分局。分別是:辦公室、組宣部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、紀檢一室、紀檢二室、紀檢三室、案件審理室、派出第一、第二、第三、第四紀工委(監察分局)。核定行政編制51名,工勤編制4名,計55名。目前在職人數55人,離休1人,退休9人。財政供養65人,新人新辦法3人,實有人數共計65人。

二、2015年收支預算情況

市紀委監察局2016年預算收支經費爲676.8014萬元。

其中:工資福利支出:     354.5538万元

      商品和服務支出:   151.5193万元

      对个人家庭补助支出:40.6373万元

      項目支出:         130.0910万元

市紀委監察局2015年預算收支經費爲574.6313萬元。

其中:工資福利支出:     252.7806万元

      商品和服務支出:   126.7112万元

      对个人家庭补助支出:65.0484万元

      項目支出:         130.0910万元

2016年預算收支比上年度增加102.1701萬元,其中工資福利支出101.7732萬元,增加40%,增加因素是人員增減及預算口徑變化;商品和服務支出增加24.8081萬元,增加19%,增加因素是預算口徑發生了變化;對個人和家庭的補助支出減少24.4111萬元,減少37%,減少因素是人員增減及預算口徑變化;項目支出與2015年持平。

三、三公經費情況

2016年三公經費預算41.675萬元,其中,公務接待費5.675萬元,公務用車運行維護費36萬元。

2015年三公經費預算計42萬元。其中,因公出國出境經費無,公務接待費6萬元,公務用車運行維護費36萬元。

2016年三公經費預算比上年度減少0.325萬元,減少因素是壓縮了公務接待費。

 

2016年收支預算總表
填報單位:單位:萬元
收入支出
項目預算數項目(按功能分类)預算數項目(按經濟分類)預算數
一、財政撥款(補助)576.8014一般公共服務676.8014一、基本支出549.4104
經費撥款(補助)576.8014公共安全 工資福利支出354.5538
上級專項轉移支付補助 教育 商品和服務支出151.5193
一般性轉移支付等 科學技術 對個人和家庭的補助支出40.6373
納入預算管理的非稅收入撥款 文化體育與傳媒 其他資本性支出2.7000
政府性基金撥款 社會保障和就業  
  醫療衛生   
  節能環保   
二、上級補助收入 城鄉社區事務 二、項目支出130.0910
三、事業收入 農林水事務   
四、事業單位經營收入 交通運輸   
五、附屬單位上繳收入 資源勘探電力信息等事務   
六、其他收入100.0000商業服務業等事務 三、其它支出 
  國土資源氣象等事務   
  糧油物資管理事務   
  其他支出   
      
本年收入合計676.8014本年支出合計676.8014本年支出合計679.5014
  結轉下年0.0000結轉下年-2.7000
      
七、上年結余(轉)     
其中:上年財政撥款結余(轉)     
      
收入總計676.8014支出總計676.8014支出總計676.8014

2016年預算支出總表

填報單位:單位:萬元
功能科目編碼功能科目名稱預算數其中填表說明 
基本支出項目支出
 本年支出合計676.8014546.7104130.0910以人大爲例
201一般公共服務676.8014546.7104130.0910 
20101人大事務676.8014546.7104130.0910 
2010101行政運行546.7104546.71040.0000此處爲基本支出彙總
 工資福利支出354.5538354.5538 预算表中工資福利支出
 商品和服務支出148.8193148.8193 预算表中商品和服務支出(不含购置费)
 對個人和家庭補助支出40.637340.6373 预算表中對個人和家庭補助支出
 其他資本性支出2.70002.7000 預算表中一般購置費
2010102一般行政管理事務130.09100.0000130.0910 
  紀檢監察派出紀工委辦案費46.0000 46.0000項目支出,未单独设置项级科目的其它項目支出。请列到每一个具体項目。
            纪检监察机关辦案費50.0000 50.0000
             办案装备运行维护更新费30.5160 30.5160
             学习资料(摘要)3.5750 3.5750
 ………………0.0000  
2010104人大會議0.0000  項目支出,对应功能分类项级科目填列
2010106人大監督0.0000  
2010107人大代表履職能力提升0.0000  
2010108代表工作0.0000  
2010109人大信訪工作0.0000  
 ………………   
      
208社會保障和就業支出0.00000.00000.0000 
20805行政事業單位離退休0.00000.00000.0000 
2080504未歸口管理的行政單位離退休0.00000.00000.0000行政單位離退休費用
 對個人和家庭補助支出0.0000  經濟分類
2080599其它行政事業單位離退休支出0.00000.00000.0000事業單位離退休費用
 對個人和家庭補助支出0.0000  經濟分類
  0.0000   
  0.0000   
  0.0000   
  0.0000   
注:本表合計應等于收支預算總表總收入
2016年預算支出總表
填報單位:單位:萬元
功能科目編碼功能科目名稱預算數其中填表說明 
基本支出項目支出
 本年支出合計676.8014546.7104130.0910以人大爲例
201一般公共服務676.8014546.7104130.0910 
20101人大事務676.8014546.7104130.0910 
2010101行政運行546.7104546.71040.0000此處爲基本支出彙總
 工資福利支出354.5538354.5538 预算表中工資福利支出
 商品和服務支出148.8193148.8193 预算表中商品和服務支出(不含购置费)
 對個人和家庭補助支出40.637340.6373 预算表中對個人和家庭補助支出
 其他資本性支出2.70002.7000 預算表中一般購置費
2010102一般行政管理事務130.09100.0000130.0910 
  紀檢監察派出紀工委辦案費46.0000 46.0000項目支出,未单独设置项级科目的其它項目支出。请列到每一个具体項目。
            纪检监察机关辦案費50.0000 50.0000
             办案装备运行维护更新费30.5160 30.5160
             学习资料(摘要)3.5750 3.5750
 ………………0.0000  
2010104人大會議0.0000  項目支出,对应功能分类项级科目填列
2010106人大監督0.0000  
2010107人大代表履職能力提升0.0000  
2010108代表工作0.0000  
2010109人大信訪工作0.0000  
 ………………   
      
208社會保障和就業支出0.00000.00000.0000 
20805行政事業單位離退休0.00000.00000.0000 
2080504未歸口管理的行政單位離退休0.00000.00000.0000行政單位離退休費用
 對個人和家庭補助支出0.0000  經濟分類
2080599其它行政事業單位離退休支出0.00000.00000.0000事業單位離退休費用
 對個人和家庭補助支出0.0000  經濟分類
  0.0000   
  0.0000   
  0.0000   
  0.0000   
注:本表支出合計等于收支預算總表中財政撥款(補助)
一般公共預算基本支出表
填報單位:單位:萬元
科目編碼科目名稱預算數其中:
人員經費日常公用經費
 合計546.7104354.5538192.1566
301工資福利支出354.5538354.55380.0000
30101基本工資82.980082.9800 
30102津貼補貼176.9544176.9544 
30103獎金6.91506.9150 
30104社會保障繳費82.232482.2324 
30107績效工資0.0000  
30199其他工資福利支出5.47205.4720 
302商品和服務支出148.81930.0000148.8193
30201辦公費3.8920 3.8920
30202印刷費2.7000 2.7000
30205水費0.4320 0.4320
30206電費5.3460 5.3460
30207邮電費5.8610 5.8610
30209物業管理費1.3500 1.3500
30211差旅費16.5730 16.5730
30212辦案費52.2600 52.2600
30213維修(護)費1.6200 1.6200
30215會議費6.2550 6.2550
30216培訓費3.1410 3.1410
30217公務接待費5.6750 5.6750
30228工會經費2.4793 2.4793
30229福利費5.2350 5.2350
30231公務用車運行維護費36.0000 36.0000
303對個人和家庭的補助40.63730.000040.6373
30305生活補助0.0000  
30311住房公積金38.1373 38.1373
30315物業服務補貼2.5000 2.5000
30399其他對個人和家庭的補助支出0.0000  
310其他資本性支出2.70000.00002.7000
31002辦公設備購置2.7000 2.7000
31099其他資本性支出0.0000  

 

2016年三公經費支出預算表
填報單位:單位:萬元
項   目預  算 數
合 計41.675
1.因公出國(境)費 
2.公務接待費5.675
3.公務用車費36
其中:公務用車運行維護費36
   公务用车购置费0
注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公務接待費和公务用车购置及运行费。
   1.因公出國(境)費,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培訓費等支出。
   2.公務接待費,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   3.公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛。